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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-04 10:18

你好   前期是好久的 2020年的嗎  之前分錄找你們做的     按年支付的嗎

Elian 追問

2020-06-04 10:22

是2019年做的已支付的年租金,當(dāng)時做的分錄:借:管理費用-租金     貸:現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-06-04 10:27

你好   這樣的話 你都要走以前年度損益調(diào)整來做的。 你們租期是多久到多久的

Elian 追問

2020-06-04 10:28

5月中旬到5月中旬,另我這只是給老師看的,也需要用這么特殊的科目來調(diào)嗎?

meizi老師 解答

2020-06-04 10:33

你好  嗯是的  你19年全部計入了管理費用 就要調(diào)整的話 就要做以前年度損益調(diào)整來做的

Elian 追問

2020-06-04 10:34

老師,我只想調(diào)一下這個本該本月承擔(dān)的租金在前期已做的科目里調(diào)回來,前期賬:借:管理費用-租金    貸:現(xiàn)金應(yīng)該調(diào)為怎樣的?

Elian 追問

2020-06-04 10:39

正確的科目應(yīng)是兩筆:①先調(diào)整紅沖   借:以前年度損益調(diào)整    貸:管理費用-租金      ②做正確的分錄   借:管理費用-租金    貸:?

meizi老師 解答

2020-06-04 10:43

你好  那你做   借管理費用-租賃費 貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 。  意思就是沖去年管理費用  到2020年來做租賃費

Elian 追問

2020-06-04 10:48

感覺您說的倒了吧?應(yīng)該先沖利潤,再重新做分錄的吧?

meizi老師 解答

2020-06-04 10:49

你好  我是直接沖你的以前年度損益調(diào)整    去沖的 是年初的未分配利潤

Elian 追問

2020-06-04 10:53

沒有明白您說的意思,我覺得應(yīng)該是這樣做的  借:以前年度損益調(diào)整   貸:未分配利潤   借:管理費用-租金   貸:以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2020-06-04 10:56

你好 分錄是一樣的。 你跟我上面做的是一樣的 。   你沖的時候是一起做這兩個憑證的。    你的意思是要先沖年初利潤 在做 。 都是一樣的。 不影響

Elian 追問

2020-06-04 10:58

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-04 11:01

沒事的  希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好,發(fā)票是直接開過來了嗎?直接計入費用就行了
2020-03-30 15:54:31
你好 前期是好久的 2020年的嗎 之前分錄找你們做的 按年支付的嗎
2020-06-04 10:18:57
你好,借;長期待攤費用3600,貸;銀行存款 等科目3600 按月攤銷,借;管理費用600,貸;長期待攤費用600
2019-10-17 15:42:41
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時 借:管理費用或者其他 貸:預(yù)付賬款
2018-12-30 17:04:40
那可以先做借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款 付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行,按月做 借xx費用貸預(yù)付賬款
2019-03-19 14:45:27
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