老師好,這個(gè)有月,補(bǔ)差的7月8月的社保,申稅個(gè)稅時(shí),這 問
你好,需要申報(bào)的,報(bào)個(gè)人部分 答
跨區(qū)域預(yù)繳所得稅,預(yù)繳了所得稅,季度申報(bào)申報(bào)是虧 問
你好,是匯算退,季度不退 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計(jì)提的 答
你好,出租辦公樓三個(gè)辦公區(qū)域 30萬,由于三季度開票 問
可按實(shí)際租金30萬進(jìn)行申報(bào) 答
老師,我想問一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問
你好,可以借款借出去。 答

老師我一個(gè)專票19年4月份的了。不含稅金額=1864 進(jìn)項(xiàng)稅=111.84 (合計(jì)=1975.84元)這張票19年4月份已經(jīng)認(rèn)證了但是當(dāng)時(shí)記賬記錯(cuò)了。借:管理費(fèi)用―辦公費(fèi) 1975.84貸:應(yīng)付賬款:1975.84我2020年五月份查到這一張票了,我怎么調(diào)賬那老師主要是跨年額費(fèi)用是不允許跨年沖銷的
答: 您好,您可以通過以前年度損益調(diào)整科目,參考分錄,借以前年度損益調(diào)整-111.84借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)111.84。借利潤分配未分配利潤-111.84貸以前年度損益調(diào)整-111.84。
18年有一筆購進(jìn)汽車的分錄,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把 不含稅金額計(jì)入管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)金額計(jì)入了應(yīng)付賬款(進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在還沒認(rèn)證),跨年的這種錯(cuò)誤分錄調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)
答: 是要調(diào)整固定資產(chǎn)嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,利潤表中管理費(fèi)用這些都是按不含稅金額做嗎
答: 你好,如果都是專票的話,就是不含稅的金額。

