
你好老師我們公司是做保溫一體化板的現(xiàn)在我們直接進原材料給乙方委托代加工。加工后我們沒有入庫。乙方直接出庫給我們的銷售方。我們支付乙方加工費。我們這邊只有購買的原材料單據(jù)。和乙方代加工的出庫單和收據(jù)。這個我應該怎么核算成本。怎么做賬務處理
答: 你好,同學。 你的電腦公司是按你實際的加工成本,支付的加工成本,收回加我的總成本核算處理的
我公司委托其他工廠做代加工再出售,工廠只給我們開勞務加工費,采購原料也有發(fā)票,賬務處理應該是借:原材料 貸:應付賬款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 完工入庫:借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本這樣處理嗎?
答: 加工費的沒有做進去吧 借原材料貸應付賬款 借委托加工物資貸原材料 借委托加工物資貸銀存 借庫存商品貸委托加工物資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年耗用原材料借:生產(chǎn)成本-原材料貸:原材料板頭入庫借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本-原材料然后此筆業(yè)務為帶料加工,2019年不應做賬務處理,2020年我應如何調整
答: 你好,是做上面分錄的負數(shù)分錄沖銷


朵拉 追問
2020-06-03 22:22
陳詩晗老師 解答
2020-06-03 22:23
朵拉 追問
2020-06-03 22:26
陳詩晗老師 解答
2020-06-03 22:26
朵拉 追問
2020-06-03 22:28
朵拉 追問
2020-06-03 22:30
朵拉 追問
2020-06-03 22:31
陳詩晗老師 解答
2020-06-03 23:32
朵拉 追問
2020-06-04 07:04
陳詩晗老師 解答
2020-06-04 09:26
朵拉 追問
2020-06-04 09:55
朵拉 追問
2020-06-04 09:58
朵拉 追問
2020-06-04 09:58
陳詩晗老師 解答
2020-06-04 10:01