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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-03 19:42

這個總的金額對的上嗎,貼最后憑證后面,對不上,發(fā)票多,就補上,借以前年度損益調(diào)整,貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

西里 追問

2020-06-03 19:47

金額對不上 ,發(fā)票多,發(fā)票放在12月份還是1月份?

maize老師 解答

2020-06-03 19:59

那這個做1月,那就補上這個借以前年度損益調(diào)整,貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
借庫存商品 貸應付賬款,你這個之前做收入嗎,19年這個? 你這個成本之前沒有做?
2020-04-08 19:09:43
原則上應該使用以前年度損益調(diào)整,調(diào)2018年賬,補交2018年企業(yè)所得稅
2019-10-31 15:25:45
您好,當時啥也沒做嗎還是
2023-01-11 23:17:08
你好 你現(xiàn)在12月就要暫估這個成本 在12月先做賬 。到時1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實際做
2019-12-30 10:45:57
你好,可以補入帳 借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目
2020-07-21 14:58:58
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