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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-03 19:32

你好, 比如你6月交的費 的發(fā)票不能抵扣5月的增值稅 可以抵扣6月和以后的

心意合一 追問

2020-06-03 19:33

是5月份交的

玲老師 解答

2020-06-03 19:34

你好,那可以抵5月的稅款,

心意合一 追問

2020-06-03 19:34

請問老師這筆分錄怎么寫呢

玲老師 解答

2020-06-03 19:35

抵時 借應(yīng)交稅費 貸管理費用

心意合一 追問

2020-06-03 19:39

請問老師可不可以直接做一筆分錄,借應(yīng)交稅費,貸現(xiàn)金呢

玲老師 解答

2020-06-03 19:42

你好 ,不能的  交費做一筆 抵時再做一筆

心意合一 追問

2020-06-03 19:42

好的謝謝

玲老師 解答

2020-06-03 19:51

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-04-04 11:37:33
借管理費用貸銀存 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
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你好,本月購買時 借:管理費用-辦公費480 貸:銀行存款480 下個月抵扣時 借:管理費用-辦公費 -480 借:應(yīng)交稅費-增值稅 480
2019-05-29 10:58:52
金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330
2018-12-18 19:37:59
您好 借應(yīng)交稅費-減免稅額 貸管理費用 負數(shù) 如果您的問題已解決請點五星好評!謝謝!
2018-10-11 15:29:14
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