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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 19:51

借管理費(fèi)用貸銀存
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

Miya C 追問

2020-07-10 19:56

抵扣的是價(jià)稅合計(jì)的金額還是稅額那一項(xiàng)?

郭老師 解答

2020-07-10 19:59

你好,抵扣的是價(jià)稅合計(jì)

Miya C 追問

2020-07-10 20:00

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-10 20:03

不用客氣的,應(yīng)該的。

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借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-04-04 11:37:33
你好!這個(gè)要么都抵扣,要么不抵扣。都抵扣,抵扣不完可以留底
2019-07-23 10:40:19
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費(fèi)用 -330
2018-12-18 19:34:20
借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用
2018-08-16 11:19:01
借管理費(fèi)用貸銀存 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-07-10 19:51:41
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