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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-03 18:48

你好
借,庫存商品500000
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)80000
貸,銀行存款580000

柔弱的烏龜 追問

2020-06-03 19:32

模具是商品嗎?它不是生產(chǎn)其他東西的嗎?這樣的話他算入制造費(fèi)用還是固定資產(chǎn)?

立紅老師 解答

2020-06-03 19:58

你好,如果是用于生產(chǎn)的,先計入周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品,然后再轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用。

柔弱的烏龜 追問

2020-06-03 22:09

老師 您能幫我看看1到23的會計分錄嗎
非常感謝

立紅老師 解答

2020-06-04 08:17

同學(xué)您好,學(xué)堂有規(guī)定需要分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,望理解。

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-13 11:44:55
1借固定資產(chǎn)30 貸實(shí)收資本30
2024-05-25 13:59:29
借:原材料30000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)3900 貸:應(yīng)付賬款33900
2023-01-12 09:06:51
您好,這個沒有其他條件了吧
2023-12-01 14:50:38
借 XX 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44
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