老師,請問一下,我公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在別單位,被掛靠 問
對的是的,你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款,到時(shí)候從管理費(fèi)里面扣就行。 答
老師,商貿(mào)企業(yè)購買標(biāo)簽紙計(jì)入什么科目,二級明細(xì)是? 問
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
買固定資產(chǎn),有36個(gè)月的貸款,本金和利息要計(jì)入什么 問
你好,利息需要資本化,本金是長期借款 答
企業(yè)買回來固定資產(chǎn)一臺,企業(yè)所得稅全部稅前扣除, 問
會計(jì)正常做賬 一次性扣除是稅務(wù)的事情 不影響會計(jì)的做賬 答
小規(guī)??偣鞠碌姆止?,企業(yè)所得稅稅率是多少,享 問
?小規(guī)??偣鞠碌姆止?,企業(yè)所得稅稅率是25%,不享受小微企業(yè)政策 答

老師,您好,每月計(jì)提所得稅費(fèi)用,收入-成本-稅金及附加-費(fèi)用=利潤總額,本期的利潤總額+本年之前利潤總額 乘以稅率-以前計(jì)提的所得稅費(fèi)用,就是本期計(jì)提的所得稅費(fèi)用 對嗎?
答: 這個(gè)是按季度計(jì)提,你們不是按月預(yù)繳吧,季度預(yù)繳就季度計(jì)提,本期的利潤總額%2B本年之前利潤總額 乘以稅率-以前計(jì)提的所得稅費(fèi)用,就是本期計(jì)提的所得稅費(fèi)用 是的,要是沒有以前年度虧損彌補(bǔ)話
委托代銷成本,增值稅,稅金及附加,期間費(fèi)用,利潤總額,所得稅費(fèi)用,凈利潤。如何計(jì)算出來
答: 同學(xué)你好 成本有發(fā)票就可以 增值稅是按照收入來的 稅金及附加是按照增值稅來的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅總額可以用企業(yè)所得稅年報(bào)那個(gè)表報(bào)嗎?納稅總額得稅金及附加除以12%加上稅金及附加加上所得稅可以嗎
答: 你好,是工商年度報(bào)告公示里面 的納稅總額嗎


甜蜜的烏龜 追問
2020-06-03 18:27
maize老師 解答
2020-06-03 18:35