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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-03 15:15

你好,應(yīng)納稅額沒有減少嗎?

ξ灬 岥曉ご 追問

2020-06-03 15:17

沒有減少

ξ灬 岥曉ご 追問

2020-06-03 15:34

手動(dòng)填在23行 稅額減掉了

佟老師 解答

2020-06-03 15:37

那你看看附表4是否填寫正確

ξ灬 岥曉ご 追問

2020-06-03 15:43

填在了附表4第一行 本期發(fā)生額280  本期應(yīng)抵減稅額280 本期實(shí)際抵減280

ξ灬 岥曉ご 追問

2020-06-03 15:44

然后保存數(shù)據(jù)了

佟老師 解答

2020-06-03 15:53

那你就先手動(dòng)填寫吧

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同學(xué)你好 填寫完附表4,實(shí)際抵扣那欄填了,這樣就顯示在主表的
2021-11-08 12:54:03
沒有減少
2020-06-03 15:17:01
你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
2018-10-12 13:22:49
您好!根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“ 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào))規(guī)定,對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)填報(bào)《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。
2018-10-30 11:04:46
你好,這個(gè)一般都是按年來(lái)收取的。
2022-01-04 10:10:03
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