
老師下午好,我公司往來款掛一筆其他應(yīng)付款A(yù)公司250萬,這個(gè)月我們開了發(fā)票給A公司250萬,這個(gè)會計(jì)分錄我要怎么走平
答: 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金,用零余額賬戶撥款是預(yù)算內(nèi)資金,收到這筆款是應(yīng)該掛往來款還是掛收入?會計(jì)分錄,第一種:借:零余額用款額度 貸:其他應(yīng)付款-項(xiàng)目;第二種:借:零余額用款額度 貸:財(cái)政撥款收入
答: 你好!應(yīng)該做分錄: 借:零余額用款額度 貸:財(cái)政撥款收入
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們公司出納和員工都在公司有其他應(yīng)付款,員工還款2300沒有直接還到公司賬號,而是直接給了出納,導(dǎo)致賬面上的往來款跟實(shí)際不符,出納的應(yīng)付款加2300,員工的應(yīng)付款減2300就是正確的,請問怎么做分錄把賬做平呢?
答: 沒太看明白你的意思。 比如借給員工錢 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 員工還回來 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 如果員工還的現(xiàn)金 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款


月在寒溪 追問
2020-06-03 15:05
佟老師 解答
2020-06-03 15:35