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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-03 14:54

你好,你們給他交社保的吧。

大意的美女 追問

2020-06-03 14:54

是的  交社保

郭老師 解答

2020-06-03 14:58

他給他做工資就可以

大意的美女 追問

2020-06-03 15:01

租賃證書做成工資嗎?那不就要申報個稅了?

郭老師 解答

2020-06-03 15:01

你好,你給他交社保,你不給他申報工資嗎?

大意的美女 追問

2020-06-03 15:03

交社保也沒給申報工資

郭老師 解答

2020-06-03 15:05

那你賬上怎么做?社保你怎么體現(xiàn)的?

大意的美女 追問

2020-06-03 15:21

就做的管理費用  銀行存款

郭老師 解答

2020-06-03 15:22

那你證書掛靠的費用,借管理費用,貸銀行存款。

大意的美女 追問

2020-06-03 15:22

問題是證書沒有發(fā)票啊

郭老師 解答

2020-06-03 15:25

沒有發(fā)票,正常做賬,可以匯算清繳調(diào)增。

大意的美女 追問

2020-06-03 15:28

好的 謝謝

郭老師 解答

2020-06-03 15:31

不用客氣的,應該的。

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你好,你們給他交社保的吧。
2020-06-03 14:54:13
你好;? 借主營業(yè)務成本 -租賃費貸銀行存款? ?
2023-05-25 12:40:38
這個是幾個月的,2月怎么做的
2019-04-12 13:46:56
同學您好,您入賬的時候,可以先按總金額暫估記入固定資產(chǎn),并按月計提折舊,然后每期收到發(fā)票的時候,先紅沖暫估再按發(fā)票入賬 借固定資產(chǎn) 未確認融資費用貸長期應付款 以后收到每期的發(fā)票,結固定資產(chǎn)負數(shù)貸長期應付款負數(shù) 借固定資產(chǎn)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸長期應付款 借財務費用貸未確認融資費用 借其他應付款貸銀行存款
2021-05-06 08:59:31
你好 租賃支出,借;制造費用等科目,貸;銀行存款 承擔了租賃的稅金支出,借;營業(yè)外支出,貸;銀行存款等科目
2019-06-29 10:53:45
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