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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-03 13:20

你看截圖,這個按截圖做賬

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1、期末計提會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、實際繳納 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 3、對于企業(yè)當期多交的增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 4、繳納以前期間增值稅額時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-10-29 20:42:26
你好,是一般納稅人的嗎?
2022-02-15 18:28:02
你看截圖,這個按截圖做賬
2020-06-03 13:20:56
借,稅金及附加,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交城建稅/教育費附加, 借,應(yīng)交稅費,貸銀行存款
2019-08-10 14:50:50
你好,你需要補計提0.01的增值稅 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅0.01
2017-12-27 14:35:40
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