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送心意

小林老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-03 11:30

您好,您可以將正確分錄與錯(cuò)誤分錄之間的差額,若涉及損益類科目,通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整。

瀟灑的漢堡 追問

2020-06-03 11:31

就是分錄科目記錯(cuò)了,本應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款的計(jì)入了資本公積,請問這個(gè)怎么更改

小林老師 解答

2020-06-03 11:49

您好,您資產(chǎn)負(fù)債表科目在目前賬套直接調(diào)整,貸資本公積(紅字),貸其他應(yīng)付款(藍(lán)字)。

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相關(guān)問題討論
你好,沖回某某月第多少號憑證 就是做原來社保的分錄的相反分錄
2016-11-04 14:25:26
您好,您可以將正確分錄與錯(cuò)誤分錄之間的差額,若涉及損益類科目,通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整。
2020-06-03 11:30:02
你好,在12月份的調(diào)整就可以的
2020-04-15 09:46:59
你好,是的,根據(jù)之前錯(cuò)誤的憑證是什么,正確的憑證應(yīng)當(dāng)是什么,然后做相應(yīng)調(diào)整分錄就是了
2019-05-28 15:31:01
同學(xué) 你好 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款等 借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2018-11-28 17:02:37
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