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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-03 10:28

嗯是的 是這樣來做賬的

那一滴雨露~ 追問

2020-06-03 10:30

不應(yīng)該是,借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配?這樣有什么問題嗎

meizi老師 解答

2020-06-03 10:32

你好  你還得沖你稅費(fèi) 。 你之前計(jì)提不是否走了應(yīng)交稅費(fèi)科目去繳納。 不然誰知道你退的是什么稅種

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嗯是的 是這樣來做賬的
2020-06-03 10:28:33
計(jì)提退稅款時(shí): 借:其他應(yīng)收款 ——出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——出口退稅
2020-01-14 11:03:31
你好 具體是什么稅 退的什么時(shí)候的
2019-08-29 14:17:06
你好, 借:其他應(yīng)收款-出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2022-04-15 15:27:42
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-04-12 15:15:21
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