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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-02 15:49

你好,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2020-06-02 15:54

廠長(zhǎng)你確定做管理費(fèi)用嗎

紫藤老師 解答

2020-06-02 15:54

廠長(zhǎng)確定做管理費(fèi)用的

紫藤老師 解答

2020-06-02 15:54

廠長(zhǎng)是管理人員的

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2020-06-02 18:02

為什么不做生產(chǎn)成本啊,生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用怎么劃分啊

紫藤老師 解答

2020-06-02 18:14

車(chē)間主任才是制造費(fèi)用

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你好,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-02 15:49:48
同學(xué)您好,這些補(bǔ)貼每月固定與工資一起發(fā)放的話可以直接合并計(jì)入工資,申報(bào)繳納個(gè)稅。并允許稅前扣除 如果是單獨(dú)若發(fā)放補(bǔ)貼,可以計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)”中,不過(guò)福利費(fèi)有稅前扣除標(biāo)準(zhǔn),按照工資薪金總額的14%作為限額來(lái)稅前扣除福利費(fèi)處理
2020-03-06 04:25:06
按《行政單位基建并賬表》“大賬”各科目借方發(fā)生額凈額,借記“大賬”中的對(duì)應(yīng)科目;按《基建并賬表》大賬各科目貸方本期發(fā)生額凈額,貸記“大賬”中的對(duì)應(yīng)科目。   值得注意的是,對(duì)當(dāng)期發(fā)生基本建設(shè)結(jié)余資金交回業(yè)務(wù)的,根據(jù)基建賬中基建撥款科目本期借方發(fā)生額中歸屬于同級(jí)財(cái)政撥款的部分,借記“大賬”中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)或財(cái)政撥款結(jié)余科目;其余部分,借記“大賬”中其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。   按照基建賬中基建撥款科目本期貸方發(fā)生額中歸屬于同級(jí)財(cái)政撥款的部分,貸記“大賬”中財(cái)政撥款收入科目;其余部分,貸記“大賬”中其他收入科目;按照基建賬中上級(jí)撥入資金科目本期貸方發(fā)生額,貸記“大賬”中其他收入科目。按新制度支出確認(rèn)原則,對(duì)基建賬中相關(guān)科目本期發(fā)生額進(jìn)行分析計(jì)算,按照計(jì)算出的數(shù)額,借記“大賬”中經(jīng)費(fèi)支出科目。
2019-04-09 16:55:38
國(guó)地稅合并不做分錄啊, 你交啥稅么
2019-08-29 16:20:48
你好 分錄 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 需要合并工資申報(bào)個(gè)稅
2020-03-20 09:26:15
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