老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個稅的時候是扣掉的對吧 答

計(jì)提企業(yè)所得稅稅會計(jì)分錄
答: 借:企業(yè)所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
計(jì)提企業(yè)所得稅分錄和繳納企業(yè)所得稅分錄
答: 借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 交稅款時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)計(jì)提所得稅的會計(jì)分錄
答: 企業(yè)計(jì)提所得稅的會計(jì)分錄,即應(yīng)計(jì)稅費(fèi)用支出分錄,包括: 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交所得稅) 2.貸:應(yīng)付賬款(稅金入賬的賬戶) 拓展知識:企業(yè)計(jì)提所得稅的主要原則是,企業(yè)在從事經(jīng)營活動時,需要按照國家的稅收規(guī)定預(yù)先繳納所得稅。所得稅是指一定比例地從企業(yè)應(yīng)稅所得中扣除,由企業(yè)交納給國家的稅收。


愛嘉 追問
2020-06-02 13:59
張艷老師 解答
2020-06-02 14:01
愛嘉 追問
2020-06-02 14:04
張艷老師 解答
2020-06-02 14:06
愛嘉 追問
2020-06-02 14:07
張艷老師 解答
2020-06-02 14:10