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小偉
于2020-06-02 13:43 發(fā)布 ??3277次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-02 13:52
您好這個是出口企業(yè)填寫的 您單位是出口企業(yè)嗎
小偉 追問
2020-06-02 13:54
是的,我看以前的會計有時候填的是免抵稅匯總表37欄數(shù)據(jù),有時候又不是,我有點困惑
bamboo老師 解答
2020-06-02 13:56
當月有出口業(yè)務 有免抵稅額的時候才填寫
2020-06-02 13:57
填什么數(shù)據(jù)呢
2020-06-02 13:59
填當期的免抵稅額啊出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額,就是稅法上的免抵稅額。
2020-06-02 14:11
非常感謝
2020-06-02 14:24
不客氣哈 歡迎有繼續(xù)繼續(xù)提問
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申報附加稅增值稅計稅依據(jù)里面的免抵稅額是填什么數(shù)據(jù)啊
答: 您好 這個是出口企業(yè)填寫的 您單位是出口企業(yè)嗎
老師您好,請問附加稅申報表中,計稅依據(jù)——增值稅——免抵稅額 應該填寫什么內(nèi)容?
答: 您好 增值稅是實際繳納的增值稅稅額 免抵稅額是出口企業(yè)的免抵增值稅稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申報增值稅的時候減免了稅控盤維護費,那附加稅按減免前的金額為計稅依據(jù)還是按減免后的金額為計稅依據(jù)
答: 你好,按減免后的做計稅依據(jù)。
11月沒有增值稅 免抵稅額44673.42 附加稅計稅依據(jù)就44673.42嗎這個嗎
討論
外貿(mào)出口企業(yè)申報附加稅時,計稅依據(jù)中免抵稅額指的是增值稅報表里的實際抵扣稅額?還是指的是哪里?
增值稅免征額能否做為附加稅計稅依據(jù)
老師,增值稅申報成功,申報稅額-18,附加稅申報表計稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
注意:附征稅的計稅依據(jù)是當月所申報繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。老師,附加稅的申報依據(jù)不是扣除預繳的增值稅金額后111000.07嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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小偉 追問
2020-06-02 13:54
bamboo老師 解答
2020-06-02 13:56
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bamboo老師 解答
2020-06-02 14:24