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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-02 11:35

你好   你掛 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 其他應(yīng)付款    也可以稅前扣除的

微信用戶 追問(wèn)

2020-06-02 11:41

這樣做不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?要是被稅局問(wèn)起這個(gè)其他應(yīng)付款是什么來(lái)的?我該怎么回答呢?

meizi老師 解答

2020-06-02 11:44

你好     你掛法人墊付的款  。到時(shí)還給對(duì)方 沒(méi)錢了公司當(dāng)時(shí)

微信用戶 追問(wèn)

2020-06-02 11:47

好的,謝謝老師答疑

meizi老師 解答

2020-06-02 11:50

沒(méi)事的 希望能幫到你

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好,這里需要多少個(gè)人炒料呢?
2022-03-10 23:13:35
你好,你們單位是服務(wù)行業(yè)的嗎?
2022-01-10 08:44:19
您好 第一個(gè)是y=a%2Bb*x 第二個(gè)在一個(gè)范圍內(nèi)工資是固定的 超過(guò)這個(gè)范圍工資固定%2B加班工資
2021-08-29 11:16:44
你好,如果這個(gè)工資構(gòu)成了成本支出,就可以計(jì)入人工成本核算的
2020-07-01 10:01:08
直接工資屬于生產(chǎn)成本。
2019-07-29 10:01:30
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精選問(wèn)題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車(摩托車整車、零 問(wèn)

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫(kù)存商品(價(jià)稅合計(jì),進(jìn)項(xiàng)不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫(kù)存車輛退回(采購(gòu)?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫(kù)存商品(價(jià)稅合計(jì),紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫(kù)存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購(gòu)置稅,僅免購(gòu)置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫(kù)存車輛退回(采購(gòu)?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫(kù)存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流 問(wèn)

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來(lái)是多少 問(wèn)

    你好,你是說(shuō)最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問(wèn)

    申報(bào)時(shí)間:9 月無(wú)需專門(mén)申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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