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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-02 10:52

借應付職工薪酬貸,銀行存款。
借銀行存款貸應付職工薪酬。

念念 追問

2020-06-02 15:12

老師,我們工資是按勞務成本~人員薪酬這個科目核算的,我現(xiàn)在做分錄是做他退回的一筆,然后在做重新支付的一筆。做兩筆對嗎

郭老師 解答

2020-06-02 15:14

你好是的,可以這么做的。

念念 追問

2020-06-02 15:53

好的,謝謝老師,退回的這個人還有社保就個人扣除的部分,我需不需要提出來,還是直接做成一筆。

郭老師 解答

2020-06-02 15:54

你好,你做正確的時候,再提現(xiàn)就可以。

念念 追問

2020-06-02 17:53

謝謝老師,我做出來了,你幫我看下這樣做合適不

郭老師 解答

2020-06-02 17:54

計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-06-02 17:55

你直接沒有通過應付職工薪酬的第一個分錄。

念念 追問

2020-06-02 17:58

我們這個工資是隔月發(fā)的,也就是3月的工資5月才發(fā),然后我們會計主管說不用計提,年末才計提,我們這是一個監(jiān)理公司,工資沒有進應付職工薪酬科目,而是通過勞務成本核算的。

郭老師 解答

2020-06-02 18:09

工資需要按月計提的,這樣你核算才準確。

念念 追問

2020-06-03 10:39

但是我們都一直都沒計提過,而且5月之前都結(jié)帳了。

郭老師 解答

2020-06-03 10:44

你可以重新調(diào)整的,在這個月。

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相關問題討論
借應付職工薪酬貸,銀行存款。 借銀行存款貸應付職工薪酬。
2020-06-02 10:52:56
你好一進一出相反的會計分錄
2020-02-19 12:16:10
你好,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,退回金額,借銀行存款,貸應付職工薪酬--工資
2019-12-24 17:02:11
同學 借 銀行存款 ? 貸 其他應付款 實際發(fā)放的時候做相反的分錄哈。
2022-03-04 16:34:19
你好, 前兩次分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款 最后一次 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-01-12 17:57:53
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