
我們公司在以前沒有做賬時欠別人的貨款,貨我們已經賣掉了,但是沒記賬,現(xiàn)在已支付貨款請問會計分錄怎么做
答: 您好,分錄如下: 1、先把外欠轉換成老板的應收款 借:其他應收款-老板個人 貸:應付賬款-外欠 2、歸還外欠款 借:應付賬款-外欠 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
我們公司在以前沒有做賬時欠別人的貨款,貨我們已經賣掉了,但是沒記賬,現(xiàn)在已支付貨款請問會計分錄怎么做
答: 你好 那你要補做貨物 做銷售 體現(xiàn)收入和增值稅 同時結轉成本。 借應付賬款貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到購貨單位前欠貨款6000元,存入銀行。用借貸記賬發(fā)編制會計分錄
答: 你好 借:銀行存款,貸:應收賬款?

