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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-02 08:35

你好
甲公司;
借,原材料20000;
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)2600;
貸,應(yīng)付賬款22600;
付款;
借,應(yīng)付賬款22600;
貸,銀行存款22400;
貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用200;
乙公司;
借,應(yīng)收賬款22600;
貸,主營業(yè)務(wù)收入20000;
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷2600;
收款;
借,銀行存款22400 ;
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用200;
貸,應(yīng)收賬款22600;

歡喜的蛋撻 追問

2020-06-02 08:37

好的明白了,謝謝老師的解疑。

立紅老師 解答

2020-06-02 08:39

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個(gè)好評,謝謝。

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你好 甲公司; 借,原材料20000; 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)2600; 貸,應(yīng)付賬款22600; 付款; 借,應(yīng)付賬款22600; 貸,銀行存款22400; 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用200; 乙公司; 借,應(yīng)收賬款22600; 貸,主營業(yè)務(wù)收入20000; 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷2600; 收款; 借,銀行存款22400 ; 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用200; 貸,應(yīng)收賬款22600;
2020-06-02 08:35:26
應(yīng)該將2260計(jì)入營業(yè)外收入,或者其他業(yè)務(wù)收入
2024-01-03 20:04:43
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付票據(jù)
2023-05-15 21:41:59
你好,要看你捐贈的性質(zhì)是否可以全額扣除
2019-08-18 12:13:34
你好,如果是有合同,就按照合同金額來計(jì)算。
2021-12-27 10:01:22
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