
上一個會計,在20年初建賬的時候,和19年的數(shù)據(jù)沒有對接上,導(dǎo)致預(yù)收款,其他應(yīng)付款大量余額,和真實的賬差了好幾百萬,這個問題怎么處理呢?涉及到要開票交稅的問題
答: 您好,那您需要重新建20年賬,確保19年末金額與20年初金額相同。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,其他應(yīng)付款 貸方6萬多余額要不要交稅
答: 同學(xué)你好 股權(quán)轉(zhuǎn)讓按照凈資產(chǎn)的金額確定成本 不是單看其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司注銷 ,其他應(yīng)付款還有余額 怎么處理?還用交稅么?
答: 都分配還款,不用換的轉(zhuǎn)入利潤繳稅


Janet 追問
2020-06-01 18:42
鐘存老師 解答
2020-06-01 18:45
Janet 追問
2020-06-01 21:10
鐘存老師 解答
2020-06-01 22:59
Janet 追問
2020-06-01 23:10
鐘存老師 解答
2020-06-01 23:17