
表三是去年第四季度開票的額度,里面有紅字發(fā)票,為啥申報(bào)的時(shí)候計(jì)算的增值稅不對(duì),這個(gè)怎么改
答: 您好,這個(gè)個(gè)體戶嗎?
7.28開了一張紅字發(fā)票后電腦出現(xiàn)故障,正數(shù)發(fā)票就沒(méi)有開出來(lái),后來(lái)到8.2才開正數(shù)發(fā)票。(前面銷售的發(fā)票是6月份開的,因?yàn)閿?shù)量有些變化所以客戶退回要重開。),另外7月還有一筆不開票收入要申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)7月的增值稅要怎么申報(bào)呢?
答: 8.2月份開的正數(shù)發(fā)票可以記到8月份,8月份申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司6月只是把5月份的一張發(fā)票沖紅了,6月只有一張紅字發(fā)票,那么我現(xiàn)在怎么申報(bào)6月份的增值稅?
答: 按照你的負(fù)數(shù)申報(bào) 填寫不了的去你稅務(wù)局報(bào)

