
老師您好!請(qǐng)教個(gè)問題。我們付給委托單外采購(gòu)進(jìn)口材料,預(yù)付了100萬(wàn)元人名幣,并且對(duì)方開了100萬(wàn)發(fā)票給我們,我單位做了預(yù)付賬款,后期產(chǎn)生了匯率差,要退我們單位錢,他們按差額開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問需要開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?謝謝老師,請(qǐng)給予解答。
答: 你好,同學(xué)。 這個(gè)匯率差異不是開負(fù)數(shù)發(fā)票,這是屬于匯兌扣除,是計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用處理的。
老師,用預(yù)付賬款這個(gè)科目 預(yù)付 貨到 回發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)科目啊
答: 您好!您這個(gè)問題讀上去好像不太通順。能重新表達(dá)一下嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師問下,老板的房租是2018年6月開始租的,發(fā)票2019年1月才到,之前付的時(shí)候我做到預(yù)付賬款里面,1月份發(fā)票到了,會(huì)計(jì)科目如何做啊
答: 你之前沒有做費(fèi)用嗎,那現(xiàn)在發(fā)票到了沒有做費(fèi)用這個(gè)需要使用以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
為什么應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款是資產(chǎn)類會(huì)計(jì)科目,而應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款是負(fù)債類會(huì)計(jì)科目
請(qǐng)問在預(yù)付貨款科目里面,實(shí)際收到貨物和發(fā)票時(shí)怎么樣沖銷預(yù)付貨款?會(huì)計(jì)科目怎么做?
支付店鋪年租金,沒有發(fā)票的,記入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?可以直接記入損益嗎?需要先記入預(yù)付賬款,每月進(jìn)行攤銷?還是可以一次記入損益?
老師收到簽訂設(shè)計(jì)費(fèi)合同全款發(fā)票,以前第一筆款付了2.5萬(wàn),放預(yù)付賬款了,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)科目。謝謝








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