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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-31 19:04

你好
借,材料采購900
貸,銀行存款等900

借,庫存商品等1000
貸,材料采購900
貸,材料成本差異100

實現(xiàn)了就不是夢 追問

2020-05-31 20:07

謝謝老師,期末材料成本差異怎么做分錄

立紅老師 解答

2020-05-31 20:19

你好,您是說期末發(fā)出材料結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本差異么?

實現(xiàn)了就不是夢 追問

2020-05-31 20:49

是的,商品期末賣出去了,材料成本差異怎樣轉(zhuǎn)出

立紅老師 解答

2020-05-31 21:09

你好
如果是發(fā)出商品應負擔的超支差
借,主營業(yè)務成本
貸,材料成本差異
如果是節(jié)約差
借,材料成本差異
貸,主營業(yè)務成本

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你好 借,材料采購900 貸,銀行存款等900 借,庫存商品等1000 貸,材料采購900 貸,材料成本差異100
2020-05-31 19:04:14
你好,你公司實際銷售245505,通過哪個公司走賬走賬254191 ,誰開票,誰收款
2019-09-28 09:42:05
你好,借庫存商品貸營業(yè)外收入。
2022-03-01 13:57:11
您好!你收到貨的時候,借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款 抵減的時候,借:應付賬款,貸:預付賬款。 然后應付賬款的借貸方差額先掛著。
2016-05-14 11:41:23
你好!購入的時候,借庫存商品 貸銀行存款等 贈送的時候,借營業(yè)外支出—捐贈支出 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2020-04-10 15:49:22
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