
計(jì)提的增值稅和附加稅,導(dǎo)致報(bào)表有貸方余額,怎辦?
答: 你好,如是計(jì)提了,但沒有交,是有貸方余額的,是正常的。
附加稅都交完了??梢荒隂]計(jì)提貸方余額-12977,賬上該怎么做?
答: 您好,您可以年末的時(shí)候一起補(bǔ)計(jì)提,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月末應(yīng)交增值稅是貸方余額16000元營業(yè)稅是2600元計(jì)提附加附加稅怎么做分錄
答: 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育費(fèi)附加 附加稅的計(jì)稅依據(jù)為 18600
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計(jì)提呢?我現(xiàn)在是沒有計(jì)提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來越多
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方表示已經(jīng)交的增值稅嗎?為何計(jì)提附加稅的基數(shù)為貸方余額?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,月末貸方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,并計(jì)提附加稅嗎
余額表里面的應(yīng)交稅費(fèi)的余額是貸方是不是表示計(jì)提的數(shù)?有計(jì)提增值稅和附加稅,那是不是這兩稅之和的總數(shù)就是余額貸方那個(gè)數(shù)?

