
這幾個(gè)衛(wèi)生所都有一個(gè)總單位付款,之前都沒分開,都放到總單位下,現(xiàn)在新建立賬套,初始數(shù)據(jù)我分開錄入了,但是還有差異,要怎么處理才行呢?
答: 您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
預(yù)付賬款和實(shí)際應(yīng)付賬款存在差異時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 先把預(yù)付賬款沖平了,還有應(yīng)付的掛應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有兩個(gè)賬套,一個(gè)金立,一個(gè)時(shí)代。公司用時(shí)代的銀行付款給A公司7500元,A公司開票給公司是金立,但是公司要求,這個(gè)賬要做到時(shí)代,分錄怎么做?
答: 這種沒法做,原則是開票給金立,就是金立付款(稅法要求是這樣的) 只能說是時(shí)代公司代金立公司付款了,金立需要還7500元給時(shí)代公司


陳詩晗老師 解答
2020-05-31 17:01
帶眼鏡的波斯貓. 追問
2020-05-31 17:07
陳詩晗老師 解答
2020-05-31 17:13
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2020-05-31 17:18
陳詩晗老師 解答
2020-05-31 17:23
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2020-05-31 17:26
陳詩晗老師 解答
2020-05-31 17:46