
6月15號預(yù)付的工程款10萬,但是做的是借:預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,先7.月12號開具了增值稅專用發(fā)票,該怎么入賬
答: 借:工程施工貸:預(yù)付賬款
老師,我們1月份繳納了上半年房租,5月收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,怎么入賬啊,之前繳納房租時,我做的分錄是,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,也每月攤銷了,現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬
答: 你好,如果不涉及進(jìn)項稅的話你之前已經(jīng)都攤銷了現(xiàn)在不用額外做賬,發(fā)票附在這個月攤銷的憑證后面就行了,前面的憑證注明發(fā)票在這里
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月付了三個月的租金,是這么做賬的,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這個月收到了增值稅專用發(fā)票,這個屬于場地費,現(xiàn)在要怎么入賬呢
答: 借;待攤費用 貸;預(yù)付賬款


程程342 追問
2020-05-31 11:22
小云老師 解答
2020-05-31 11:24
程程342 追問
2020-05-31 11:26
小云老師 解答
2020-05-31 11:28