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送心意

帥老師

職稱,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2020-05-30 19:48

你說的賬上的收入額指的應(yīng)該是收入類的數(shù)字嗎  首先這個(gè)數(shù)字是不含稅的  比銀行多也有可能是預(yù)收轉(zhuǎn)收入了 ,如果是銀行日記賬和銀行的數(shù)字不符 看看是不是未達(dá)賬項(xiàng)。最好的辦法找差額

天賜 追問

2020-05-30 21:05

是的老師,我們是不交稅的,如果是上期的收入做在在本期了,要怎么做這筆賬呢?

帥老師 解答

2020-05-30 21:30

跨年收入了嗎?還是只是跨月份

天賜 追問

2020-05-31 05:31

跨月了,上月的收入在這個(gè)月了,像這樣的,這個(gè)月怎么處理,

帥老師 解答

2020-05-31 07:50

不用調(diào)整,正常做賬就好了,除非是跨年,會(huì)用到以前年度損益調(diào)整

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你說的賬上的收入額指的應(yīng)該是收入類的數(shù)字嗎 首先這個(gè)數(shù)字是不含稅的 比銀行多也有可能是預(yù)收轉(zhuǎn)收入了 ,如果是銀行日記賬和銀行的數(shù)字不符 看看是不是未達(dá)賬項(xiàng)。最好的辦法找差額
2020-05-30 19:48:01
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好!月末銀行余額一定要賬實(shí)相符的。特別是收入,一定要與銀行保持一致(會(huì)計(jì)月末可以推遲幾天結(jié)賬) 不然稅務(wù)上也不好申報(bào)的。
2022-01-17 07:43:44
你好,那你看一下你工商年報(bào)是不是填寫的是310。
2024-05-10 09:13:00
你好,具體是哪個(gè)科目,可能存在發(fā)生的事項(xiàng)沒有記賬,
2020-05-31 22:02:33
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