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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-30 15:18

您好,當初是怎么做的分錄?

天天兒 追問

2020-05-30 15:21

借:管理費用-社保費
       其他應付款-社保
貸:應付賬款

路老師 解答

2020-05-30 15:22

好的,正常應該是要怎么做分錄

天天兒 追問

2020-05-30 15:23

正常的貸方應該計入銀行存款

路老師 解答

2020-05-30 15:24

那直接把應付賬款沖平就好
借:應付賬款
貸:銀行存款

天天兒 追問

2020-05-30 15:26

老師是去年的,不需要通過以前年度損益或者利潤分配未分配利潤來調整么

路老師 解答

2020-05-30 15:27

不需要,這個分錄沒有涉及損益類科目,只是往來和銀行賬掛錯了。

天天兒 追問

2020-05-30 15:28

好的,謝謝老師

路老師 解答

2020-05-30 15:28

不用謝,祝工作順利

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相關問題討論
您好,當初是怎么做的分錄?
2020-05-30 15:18:33
法人墊付, 計入到其他應付款-法人里面 等以后有錢了再歸還
2020-06-02 09:52:48
你好,可以的
2017-05-11 19:04:04
你好,借 應付賬款 貸 管理費用
2020-03-11 09:51:47
借管理費用,貸:銀行存款
2019-09-26 11:08:32
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