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有一家甲公司,a借了1元,a然后去給乙公司辦事,開的票抬頭是乙公司,做分錄是借記管理費用,貸記應付賬款——甲公司,請問老師甲公司最后怎么做分錄調賬
去年10月份有筆經(jīng)濟業(yè)務做錯今年如何調賬,錯誤的分錄為:借:預付賬款 貸:管理費用,正確的分錄為:借:管理費用 貸:預付賬款,應該怎樣調賬,公司是小規(guī)模納稅人。
11月,買了一批辦公文具沒有付款當時寫的分錄是 借:管理費用辦公工費317 貸,應付款,暫估款317次月實際付款330元,現(xiàn)金支付,請問如何做分錄調整
#提問#問題:中間開始建賬的小規(guī)模網(wǎng)絡商城公司,因為沒有實收資本,問老師:借管理費用 貸其他應付賬款_老板;有資金再:借其他應付賬款_老板 貸實收資本嗎?有別的科目影響不?


天天兒 追問
2020-05-30 15:21
路老師 解答
2020-05-30 15:22
天天兒 追問
2020-05-30 15:23
路老師 解答
2020-05-30 15:24
天天兒 追問
2020-05-30 15:26
路老師 解答
2020-05-30 15:27
天天兒 追問
2020-05-30 15:28
路老師 解答
2020-05-30 15:28