
老師,以前會(huì)計(jì)把16年的免征的增值稅沒(méi)有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,造成應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅有余額,可以直接調(diào)整嗎,如何調(diào)整?
答: 沒(méi)有就現(xiàn)在做,借應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,有一家小規(guī)模,19年免征的增值稅,沒(méi)做營(yíng)業(yè)外收入,我能直接在2020年做借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外 收入 嗎,19年匯算是否用調(diào)整?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
答: 你好,可以的,在19年匯算時(shí)需要調(diào)增。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅?
答: 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 跨年需要做這個(gè)才對(duì)


Zeng 追問(wèn)
2020-05-30 14:39
maize老師 解答
2020-05-30 14:42
Zeng 追問(wèn)
2020-05-30 14:49
maize老師 解答
2020-05-30 15:09