
老師,19年的賬,是收到成本票未付款,但是我卻掛在應(yīng)收款,就是把應(yīng)付款做成了應(yīng)收款,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎樣做?
答: 您好,可以反結(jié)帳處理,直接調(diào)整分錄 另外如果反結(jié)帳不允許,可以直接在本期做調(diào)整分錄 摘要:調(diào)整2019-某號憑證 貸:其他應(yīng)收款 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 正數(shù)
舉例:應(yīng)收款金額22800,對應(yīng)的成本金額是19800。應(yīng)收款22800的到賬時間為5月25日,付19800的時間是5月5日,收款比付款晚20天,怎么算這期間應(yīng)收款的占用資金額?
答: 你好,同學(xué)。 你這占用資金=期間總收入/期間天數(shù)*平均占用天數(shù)*變動成本率
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司應(yīng)收款應(yīng)付款怎么辦
答: 你好,具體是針對公司應(yīng)收款應(yīng)付款,發(fā)生了什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢??
有一家公司欠我公司10萬元現(xiàn)已無法收回,我公司欠另一家公司10萬元(公司已倒閉不用支付了),應(yīng)付款是否可以沖減應(yīng)收款
老師我想請問下就是公司已經(jīng)銷戶了,但是賬套上還有什么其它應(yīng)收款,其它應(yīng)付款的,賬套我應(yīng)該怎么處理。
,我?guī)ど蠏炱渌鼞?yīng)收款張三70萬,掛應(yīng)付款李四65萬,可不可以把這應(yīng)收張三的70萬抵掉應(yīng)付李四的65萬?
法人卡從公戶轉(zhuǎn)出的錢,是做其它應(yīng)付款好還是做其它應(yīng)收款好點?有風(fēng)險嗎?


陌影& 追問
2020-05-30 07:40
博言老師 解答
2020-05-30 08:46