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細膩的夕陽
于2020-05-29 21:33 發(fā)布 ??2982次瀏覽
陳俊帆老師
職稱: 高級會計師
2020-05-29 21:34
收到款時計入其他應付款,付款時沖減其他應付款
細膩的夕陽 追問
2020-05-29 21:36
借:銀行存款,貸:其他應付款?
陳俊帆老師 解答
2020-05-29 21:41
對呀,答收入的話,還需要給別人開發(fā)票,給別人付錢的時候還要收別人的發(fā)票
2020-05-29 21:43
我們是給別人掛靠得,我們也開發(fā)票,確認收入得
2020-05-29 21:45
是按照工程的總金額確認收入,還是按照掛靠費用確認收入呢?
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請問老師,被掛靠單位收到掛靠人工程款,直接轉(zhuǎn)給掛靠個人,請問這怎么做帳比較合理?
答: 收到款時計入其他應付款,付款時沖減其他應付款
有公司掛靠我們公司,收到工程款應該怎么處理,工程款收到后又打給掛靠公司的個人
答: 您好,收到工程款掛往來,應該按工程款歸屬的實際情況做賬,后面附代收代付協(xié)議。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
別人掛靠我們公司做建筑安裝工工程,收到工程款的帳務處理應該怎么做。
答: 借;銀行存款 貸;工程結(jié)算
我們是被掛靠公司,收到甲方給被掛靠公司的工程款,把工程款轉(zhuǎn)給掛靠公司 怎么做賬
討論
其他公司掛靠公司,甲方的工程款收到后轉(zhuǎn)給掛靠公司怎么做賬
老師我想問一下!我做私賬!我們公司跟私人借的貸款!怎么做賬!還有收到工程款怎么做賬!我們是掛靠在其他公司名下的
是掛靠別人公司的 修路合同款第一次收到30%,第二次40%,第三次尾款30%,怎樣做帳呢?
老會計把付給掛靠方的工程款從公帳走,然后掛靠方又打款到公帳付材料和工程款,現(xiàn)在工程款很久沒付,其他應收款貸方余額很大,這怎么辦?
陳俊帆老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師
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2020-05-29 21:36
陳俊帆老師 解答
2020-05-29 21:41
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2020-05-29 21:43
陳俊帆老師 解答
2020-05-29 21:45