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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 21:23

你好
不用的
可以的
根據(jù)實(shí)際的可以

劍秋 追問

2020-05-30 05:35

關(guān)于跨年發(fā)票的問題:
如果19年暫估的80萬發(fā)票沒有開來,19年匯算清繳時(shí)候就要補(bǔ)交所得稅 。那么 申報(bào)表在納稅調(diào)整明細(xì)扣除項(xiàng)其他中調(diào)增80萬,20年分錄中紅沖這沒到發(fā)票的80萬就可以了吧?

郭老師 解答

2020-05-30 05:53

不是的
你這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的不用沖,不是的需要紅沖

劍秋 追問

2020-05-30 05:58

那請(qǐng)教下,這80萬我在匯算清繳申報(bào)表中哪里填寫?
這筆80萬發(fā)票如果還沒有到達(dá)怎么賬務(wù)處理,如果發(fā)票今天剛開出來怎么處理,如果它就暫估多了又怎么處理呢?

郭老師 解答

2020-05-30 06:15

納稅調(diào)整明細(xì)表30欄調(diào)增
發(fā)票還沒到安去年暫估的做
今天開出來你還沒有匯算清繳你可以抵扣所得稅不需要調(diào)增
暫估多了,調(diào)增暫估的
然后紅沖多暫估的,借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

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相關(guān)問題討論
你好 不用的 可以的 根據(jù)實(shí)際的可以
2020-05-29 21:23:26
你之前沒有先按實(shí)際做賬么,需要先按實(shí)際發(fā)生先做賬,后期取得發(fā)票沖回之前重新做。沒有差額話直接貼后面就可以
2019-07-14 09:26:32
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 沒有發(fā)票的要納稅調(diào)增,所得稅前不得扣除,一些費(fèi)用扣除額不能超過匯算清繳規(guī)定的比例
2018-04-17 17:13:54
您好 先暫估入賬 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 取得相關(guān)增值稅扣稅憑證并認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-01-13 23:02:20
1可以 2最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以企業(yè)所得稅前扣除。 3按實(shí)際
2019-12-26 10:36:30
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