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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-29 17:47

105000表
第三十欄里面的

武林〈нигина〉 追問

2020-05-29 22:36

會計賬怎么調(diào)?

郭老師 解答

2020-05-29 22:49

你主營是貨物的嗎
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
借利潤分配貸庫存商品

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
你好 你取得了發(fā)票 確實多暫估了就要調(diào)增處理的 還得處理賬
2020-05-25 12:31:59
你好,暫估的,和發(fā)票金額一致嗎?
2020-05-20 10:17:17
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