
老師,公司有一個(gè)員工是勞務(wù)派遣公司發(fā)工資,上個(gè)月我們公司工資核算錯(cuò)誤,給這個(gè)員工多發(fā)了7000,同時(shí)還交了個(gè)稅120。最后,這個(gè)員工把多發(fā)的錢7000退回到勞務(wù)派遣公司公戶,然后勞務(wù)派遣公司把錢退回到我們公戶了,開了7000紅字發(fā)票,勞務(wù)派公司退的錢是7000+120。那這個(gè)120怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,之前130元是你們繳納的?做在什么科目中了
關(guān)于勞務(wù)派遣的賬務(wù)處理問題:1.開具發(fā)票怎么處理?2.收到貨款怎么處理?3.計(jì)提和發(fā)放勞務(wù)派遣員工工資怎么處理?
答: 同學(xué)你好 1.借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入待銷項(xiàng) 2.借銀行帶應(yīng)收 3.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)派遣按差額征稅,開具全額發(fā)票的賬務(wù)處理,代發(fā)工資的賬務(wù)處理?
答: 你好 借:銀行存款 收入 增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸:應(yīng)付職工薪酬


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2020-05-29 13:33
佟老師 解答
2020-05-29 13:38
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2020-05-29 13:41
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2020-05-29 14:04
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2020-05-29 14:08
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2020-05-29 14:19