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青青
于2020-05-29 10:43 發(fā)布 ??670次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-29 10:44
根據(jù)不含稅部分暫估,借原材料,貸應付賬款暫估款,你付款做借應付賬款供應商,貸銀行
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我想問下,我材料暫估入賬的時候,我不把稅金含在里面,但是我銀行付款已經(jīng)含稅金了,那那個稅金我應該入什么科目呢
答: 根據(jù)不含稅部分暫估,借原材料,貸應付賬款暫估款,你付款做借應付賬款供應商,貸銀行
我們公司購進一批原材料暫估入賬時增值稅還暫估嗎,
答: 你好,不需要針對增值稅部分暫估的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,8月份做材料暫估入賬時做多了,9月份的時候我要怎么沖回,謝謝
答: 您好 可以把多暫估的在9月份做紅字沖回
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
討論
調(diào)整公司原材料暫估的做賬方法,請教下老師:我們是家建筑單位,目前沒有原材料科目,入庫即出庫的,涉及到的暫估材料如下一、材料暫估入庫(未結(jié)算未取票) 借:工程施工-合同成本-暫估-xx材料(而且含稅) 貸:應付賬款-XX供應商 二、待結(jié)算收到發(fā)票后對應做上面分錄的紅沖,再做結(jié)算金額的分錄借:工程施工-合同成本-XX材料 借:稅金 貸:應付賬款-XX供應商現(xiàn)在呢,公司更新系統(tǒng),原來的賬務處理體現(xiàn)不出實時庫存,沒有原材料科目,不符合實際,要改;目前已經(jīng)做了科目余額初始化,且原來的“工程施工-合同成本-暫估”余額也原封不動的搬過來了。字數(shù)有限制,我的想法就不列了
老師,我上個月已經(jīng)把本月的原材料暫估入賬了,我本月沖減了暫估,沒有原材料了,那我本月可以不用做領(lǐng)料,產(chǎn)品入庫,和產(chǎn)品出庫這幾個憑證了嗎?
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時,摘要應該怎么寫?
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領(lǐng)走了,也沒庫存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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