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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 10:23

借:管理費用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數(shù)

紅梅花開 追問

2020-05-29 10:25

上面知道 我問的是最后一個是不是得結轉到轉出未交增值稅

紅梅花開 追問

2020-05-29 10:26

因為增值稅進項稅銷項稅按標準都結轉到轉出未交增值稅嗎?所以減免稅是不是也結轉啊

紅梅花開 追問

2020-05-29 10:27

否則轉出未交增值稅余額和增值稅申報表留抵稅額不符

maize老師 解答

2020-05-29 10:35

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

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借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
2020-05-29 10:23:43
發(fā)生時借管理費用,貸現(xiàn)金 減免時借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 貸 營業(yè)外收入
2015-11-30 14:37:44
應交稅費轉出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結轉借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好,轉出未交增值稅在月末轉入應交稅費——未交增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交增值稅-應增(轉出未交增值稅)
2020-02-11 15:46:37
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
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