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拉罐
于2016-06-06 14:23 發(fā)布 ??970次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-08 14:51
我們公司銷售監(jiān)控和安裝 這個人工成本我咋體現(xiàn) 借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬 發(fā)工資借應付職工薪酬 貸銀行存款 這樣做分錄可以不 這種不需要結轉了吧
拉罐 追問
2016-06-08 14:58
你沒有體現(xiàn)發(fā)放這個錢的分錄
鄒老師 解答
2016-06-06 14:23
你好,通常是直接計入管理費用的
2016-06-08 14:57
一般沒有 借;主營業(yè)務成本 貸;應付職工薪酬 這樣的分錄
2016-06-08 15:01
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款發(fā)生時 借;勞務成本 貸;應付職工薪酬
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老師,我補之前的賬,看到有一筆回單是支付工資的,我直接做借管理費用,貸銀行存款, 需要計提嗎?
答: 可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
公司會計把每個月繳納職工養(yǎng)老保險工傷保險還有失業(yè)保險做成借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
答: 你好不對,需要按這個截圖做賬,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借管理費用,貸銀行存款的摘要寫什么呢?
答: 看這個交易的內(nèi)容是什么 如果是報銷 就寫報銷款
企業(yè)返還的穩(wěn)崗補貼可以直接計入 借:銀行存款 貸:管理費用 嗎?
討論
老師,我之前工資這塊不是沒有計提的,然后從12月份開始我就計提12月份的,等到1月份發(fā)放12月份工資 的時候就OK了但我11月份的工資當時沒計提就是直接銀行發(fā)放后,在12月份就是借:管理費用-工資,貸:銀行存款 那么我現(xiàn)在在12月份計提12月份工資,就會在12 月份入了兩次管理費用是工資(分別是11.12月份)這樣合理的嗎
這張是專票,購買酒水。能不能這樣做?借:管理費用6760 貸:銀行存款 6760
管理費用可以暫估嗎,可以借:管理費用-暫估貸:銀行存款
食堂的費用是直接報銷員來報銷了 可以直接借 管理費用 貸銀行存款嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624767 個
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拉罐 追問
2016-06-08 14:58
鄒老師 解答
2016-06-06 14:23
鄒老師 解答
2016-06-08 14:57
鄒老師 解答
2016-06-08 15:01