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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 08:15

借,原材料,1500,貸,管理費(fèi)用1500
借,其他應(yīng)收款2400,營業(yè)外支出600,貸,原材料3000
借,其他應(yīng)收款3500,貸,原材料3500

動(dòng)人的學(xué)姐 追問

2020-05-29 08:18

4.某施工企業(yè)(增值稅一般納稅人)的一輛攪拌機(jī)因意外毀損,經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該設(shè)備的賬面原價(jià)60000元,已提折舊26000元,已提的減值準(zhǔn)備為800元,用銀行存款支付清理費(fèi)用560元,取得殘值收入7345元(現(xiàn)金,含稅),保險(xiǎn)公司同意賠償3000元,清理工作現(xiàn)已結(jié)束。要求:
⑴計(jì)算清理凈損益。
⑵根據(jù)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄

動(dòng)人的學(xué)姐 追問

2020-05-29 08:23

老師,這個(gè)怎么做呀

辜老師 解答

2020-05-29 08:53

借:固定資產(chǎn)清理 33200  累計(jì)折舊 26000,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 800,貸:固定資產(chǎn)  60000
借:固定資產(chǎn)清理  560,貸,銀行存款  560
借:現(xiàn)金  7345,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  845  固定資產(chǎn)清理 6500
借:其他應(yīng)收款  3000  貸:固定資產(chǎn)清理 3000
借:資產(chǎn)處置損益  24260,貸:固定資產(chǎn)清理  24260

動(dòng)人的學(xué)姐 追問

2020-05-29 08:57

5.某工程公司(增值稅一般納稅人)將擁有的專利出售,取得轉(zhuǎn)讓收入84800元存入銀行(含增值稅4800元)。該項(xiàng)專利的賬面價(jià)值為100000元,累計(jì)攤銷23500元,已計(jì)提的減值準(zhǔn)備為2300元,并辦妥了相關(guān)手續(xù)。請編制會(huì)計(jì)分錄。

辜老師 解答

2020-05-29 09:00

借:,累計(jì)攤銷23500,無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  2300,銀行存款  84800,貸:無形資產(chǎn)  100000  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  4800,資產(chǎn)處置損益  5800

動(dòng)人的學(xué)姐 追問

2020-05-29 09:09

6.某建筑公司第一分公司2016年7月份“工資匯總表”見表5-46如下:
   表5-46                    工資匯總表             單位:元

    要求:⑴ 根據(jù)工資匯總表,編制該建筑公司代扣工資和通過銀行發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄。
    ⑵根據(jù)工資匯總表,計(jì)提本月應(yīng)發(fā)工資并分配應(yīng)由該公司負(fù)擔(dān)的的職工福利費(fèi)(14%),教育經(jīng)費(fèi)(1.5%)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)(2.5%)、社會(huì)保險(xiǎn)(30%)、住房公積金(7%),編制工資分配表同時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

動(dòng)人的學(xué)姐 追問

2020-05-29 09:12

⑴ 根據(jù)工資匯總表,編制該建筑公司代扣工資和通過銀行發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄。
⑵根據(jù)工資匯總表,計(jì)提本月應(yīng)發(fā)工資并分配應(yīng)由該公司負(fù)擔(dān)的的職工福利費(fèi)(14%),教育經(jīng)費(fèi)(1.5%)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)(2.5%)、社會(huì)保險(xiǎn)(30%)、住房公積金(7%),編制工資分配表同時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

辜老師 解答

2020-05-29 09:49

不好意思,建筑業(yè)不是很了解了

動(dòng)人的學(xué)姐 追問

2020-05-29 09:53

好的,謝謝

動(dòng)人的學(xué)姐 追問

2020-05-29 12:59

1.某工程公司2016年3月5日與銀行對賬和編制余額調(diào)節(jié)表的情況,如下:
  3月1日到3月5日企業(yè)銀行存款日記賬賬面記錄與銀行出具的3月5日對賬單資料及對賬后鉤對的情況,如下:
賬面記錄:
1日轉(zhuǎn)支1246#付料款30000元,貸方記30000.00 √
1日轉(zhuǎn)支1247#付料款59360元,借方記59360.00。經(jīng)查為登記時(shí)方向記錯(cuò),立即更正并調(diào)整賬面余額。調(diào)整后劃√
1日存入預(yù)收工程款43546.09元,借方記43546.09 √
2日存入預(yù)收工程款36920.29元,借方記36920.29 √
2日轉(zhuǎn)支1248#上交上月稅金76566.43元,貸方記76566.43 √
3日存入固定

動(dòng)人的學(xué)姐 追問

2020-05-29 13:03

3日存入固定資產(chǎn)處置款46959.06元,借方記46959.06 √
3日取現(xiàn)20000元,貸方記20000.00 √
4日轉(zhuǎn)支1249#付料款64500元,貸方記64500.00
4日轉(zhuǎn)支1250#付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金29100元,貸方記29100.00 √
5日存入工程備料款64067.91元,借方記64067.91
5日轉(zhuǎn)支1251#付汽車修理費(fèi)4500元,貸方記4500.00
5日自查后帳面余額為506000.52元。
銀行對帳單記錄:
2日轉(zhuǎn)支1246#付出30000元,借方記30000.00 √
2日轉(zhuǎn)支1247#付出59369元,借方記59360.0O √
2日收入存款43546.0

辜老師 解答

2020-05-29 19:48

你這是要問什么呢

動(dòng)人的學(xué)姐 追問

2020-05-29 19:57

沒事啦,謝謝

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借,原材料,1500,貸,管理費(fèi)用1500 借,其他應(yīng)收款2400,營業(yè)外支出600,貸,原材料3000 借,其他應(yīng)收款3500,貸,原材料3500
2020-05-29 08:15:41
你好 借,周轉(zhuǎn)材料 1500 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1500 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1500 貸,管理費(fèi)用1500 盤虧木材3000元和受潮的水泥3500元。 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢6500 貸,原材料——木材3000 貸,原材料——水泥3500 借,其他應(yīng)收款——經(jīng)理3500 借,其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)2400 借,營業(yè)外支出600 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢6500
2020-05-28 08:44:18
這個(gè)沖回是管理費(fèi)用這個(gè)
2019-06-04 09:32:36
規(guī)范的分錄都是沖減貸方管理費(fèi)用科目的。
2019-02-20 14:36:41
您好!內(nèi)賬可以。
2017-03-24 14:43:33
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