
老師好,以前是代賬會(huì)計(jì)做的賬,漏做很多業(yè)務(wù),往來(lái)款也很混亂,以前公司沒(méi)錢(qián)都是老板出現(xiàn)金,老板的錢(qián)和公司的錢(qián)都混在一起了?,F(xiàn)在我把往來(lái)科目和漏做的業(yè)務(wù)全補(bǔ)上了,發(fā)現(xiàn)還欠老板40多萬(wàn),公司賬上有錢(qián),但老板說(shuō)錢(qián)不要了,就算是給公司注資了,我就按債轉(zhuǎn)資本入賬了,想知道這樣做有沒(méi)有稅收風(fēng)險(xiǎn),老板還要寫(xiě)個(gè)什么手續(xù)吧?
答: 要出個(gè)債轉(zhuǎn)股協(xié)議,如果確實(shí)是欠老板的錢(qián),沒(méi)啥稅收風(fēng)險(xiǎn)
往來(lái)賬即便是現(xiàn)金結(jié)清了貨款,沒(méi)有欠款,也需要從這些:比如應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付 等科目過(guò)渡一下,也好真實(shí)地反映往來(lái)款項(xiàng)對(duì)嗎?如果直接計(jì)入成本那就看不出往來(lái)了
答: 你好,是的,是的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一個(gè)賬本上記錄了幾個(gè)項(xiàng)目往來(lái)賬,有借款,有還款,現(xiàn)金流這個(gè)項(xiàng)目和那個(gè)項(xiàng)目交叉使用的,到年底了怎么清理開(kāi)
答: 把幾個(gè)項(xiàng)目分開(kāi)來(lái)清理收、付、余額

