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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-28 18:26

借應收賬款 負數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 貸應交增值稅 負數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

追問

2020-05-28 18:31

借利潤分配-未分配利潤 貸應付賬款或銀行存款 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 老師這樣做對不 ?

maize老師 解答

2020-05-28 18:39

你要是沒有以前年度損益調(diào)整, 銷項稅額需要做負數(shù)這個 不是收入嗎,咋是應付賬款了,應收賬款不能做貸方需要做借方負數(shù) 借應收賬款 負數(shù)  借未分配利潤 貸應交增值稅 負數(shù)

追問

2020-05-28 18:57

明白了,謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-28 19:16

好的我先回復別的學員了

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借應收賬款 負數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 貸應交增值稅 負數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,
2020-05-28 18:26:14
沖銷是原分錄負數(shù)沖銷,你沖銷的為什么解放負數(shù) 應該是 借應收賬款負數(shù) 貸其他業(yè)務收入負數(shù) 貸銷項負數(shù) 這樣,全部沖,然后再做141.54的分錄就行了
2020-07-28 10:39:17
你好 你還開正數(shù)發(fā)票的嗎
2020-07-13 14:52:01
你好,減在本月(紅沖票是本月的)
2018-10-20 10:48:14
你好,收入減少分錄計入這個月
2018-10-20 10:43:26
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