小編2×19年4月10日花了1000元人民幣在某商場購買了1件衣服,商場贈送了小編一張200元的化妝品優(yōu)惠券,且該優(yōu)惠券有效期是4月10日-4月12日。然后小編有兩種選擇,使用該優(yōu)惠券買化妝品或選擇不購買,那么站在商場的角度,它的賬務(wù)處理應(yīng)該如下: 則商場在4月10日銷售出衣服時(shí), 應(yīng)確認(rèn)合同負(fù)債的金額=1000*200/(1000+200)=166.67(元),為什么要1000*200不明白 增值稅銷項(xiàng)稅額=1000*1000/(1000+200)/1.13*13%=95.87(元)為什么要1000*1000不明白
JIA
于2020-05-28 17:49 發(fā)布 ??902次瀏覽
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李老師.
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
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你看的節(jié)點(diǎn)不對,所以看不明白了。
200/(1000+200),1000/(1000+200),這樣是不是就好理解了
2020-05-28 18:54:24

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08

您好,是這樣的,你銷項(xiàng)大還是進(jìn)項(xiàng)大?
2022-02-07 21:05:13

您好 ,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí),不需要交增值稅,所以就不用做賬務(wù)處理了。
2018-09-05 10:13:37

你好,如果是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-08-22 17:19:58
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