
請問2019年暫估成本,材料已收已領用結轉成本了??钗锤?,票未到。2020年,收到發(fā)票,款未付,分錄怎么做?2019年,暫估多了,2020年又怎么做分錄呢?
答: 多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),結轉成本做原材料 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
請問銷售水泥,沒有收到貨款,也沒有收到發(fā)票,要怎么做分錄?需要做結轉成本嗎?
答: 你好 沒有收到貨款 可以計入應收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結轉成本的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個怎么做分錄 這個是沖上月一張發(fā)票 上月已結轉成本 這月沖后還結轉成本
答: <p>做和當時相反的會計分錄即可</p><p><br/></p>


樸老師 解答
2020-05-28 17:46
親情大于人民幣 追問
2020-05-28 17:48
樸老師 解答
2020-05-28 17:52
親情大于人民幣 追問
2020-05-28 17:53
樸老師 解答
2020-05-28 18:02
樸老師 解答
2020-05-28 18:03
親情大于人民幣 追問
2020-05-28 18:05
樸老師 解答
2020-05-28 18:12
親情大于人民幣 追問
2020-05-28 18:19
樸老師 解答
2020-05-28 18:21
親情大于人民幣 追問
2020-05-28 18:21
樸老師 解答
2020-05-28 18:24