
我單位是代理公司,給委托單位代付的噸稅,海關(guān)是開給我們公司的發(fā)票。你說我怎么入賬。。付的時候:借:其他應(yīng)付-海關(guān),貸銀行。收委托單位的時候:借:銀行,貸:其他應(yīng)付--委托單位,。這樣掛了帳上有余額呀 給委托單位代付的噸稅,海關(guān)是開給我們公司的發(fā)票。你說我怎么入賬呢
答: 你好,你收到的發(fā)票是開給你們的嗎
我單位是代理公司,給委托單位代付的噸稅,海關(guān)是開給我們公司的發(fā)票。你說我怎么入賬。。付的時候:借:其他應(yīng)付-海關(guān),貸銀行。收委托單位的時候:借:銀行,貸:其他應(yīng)付--委托單位,。這樣掛了帳上有余額呀 給委托單位代付的噸稅,海關(guān)是開給我們公司的發(fā)票。你說我怎么入賬
答: 你好,這個給你開發(fā)票的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目余額,賬面余額跟實際余額對不上得如何做
答: 你好 需要看下這些科目的明細(xì)跟實際業(yè)務(wù)的明細(xì),是不是有的沒有記賬,或者記錯金額了這樣核對一下。


以夢為馬 追問
2020-05-28 16:31
樸老師 解答
2020-05-28 16:42
以夢為馬 追問
2020-05-28 16:44
樸老師 解答
2020-05-28 16:54