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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-28 15:33

轉(zhuǎn)出多交,這個已經(jīng)不再用了,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個就是核算進項銷項的差額。
用在結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅

小楊 追問

2020-05-28 15:43

這是應(yīng)交增值稅的余額,應(yīng)該怎樣做帳

郭老師 解答

2020-05-28 15:44

具體的是哪個科目的余額你們有留底嗎?

小楊 追問

2020-05-28 15:47

銷項5.34,進賬95733.5,進賬稅額轉(zhuǎn)出222.94,所以應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅貸方余額-95505.22

小楊 追問

2020-05-28 15:47

有期末留底95505.22

郭老師 解答

2020-05-28 15:49

你把進項和銷項進項轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出,未交增值稅就可以有負數(shù),就是因為有留底

小楊 追問

2020-05-28 15:52

不懂,怎么做分錄?每月都得轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 解答

2020-05-28 15:53

年末結(jié)轉(zhuǎn)和每個月結(jié)轉(zhuǎn)都可以借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2020-05-28 15:53

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

小楊 追問

2020-05-28 16:07

老師,是這樣做嗎?就是每月把銷項,進賬,進賬稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)平余額為0。

小楊 追問

2020-05-28 16:08

這樣應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅余額0,應(yīng)交稅費~未交增值稅就是借方95505.22為期末留底,對嗎?

郭老師 解答

2020-05-28 16:10

你好,對的。

小楊 追問

2020-05-28 16:11

沒有用到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目啊

郭老師 解答

2020-05-28 16:13

那你那么用了轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?

小楊 追問

2020-05-28 16:19

我是不是做的不對,應(yīng)該是這樣的

郭老師 解答

2020-05-28 16:22

是的,最好通過轉(zhuǎn)出,未交增值稅來做。

小楊 追問

2020-05-28 16:29

進項大于銷項時也要轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 解答

2020-05-28 16:34

你好,都要結(jié)轉(zhuǎn)的。

小楊 追問

2020-05-28 16:54

2018年應(yīng)交增值稅就有業(yè)務(wù),但從未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?

郭老師 解答

2020-05-28 17:01

一塊補上就可以
這個又不涉及損益。

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轉(zhuǎn)出多交,這個已經(jīng)不再用了,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個就是核算進項銷項的差額。 用在結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅
2020-05-28 15:33:45
如果企業(yè)不涉及預(yù)繳增值稅的話,是用不到轉(zhuǎn)出多交增值稅科目的。 而轉(zhuǎn)出未交增值稅是用在計算本月需要繳納增值稅的情況,需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分類的,最終轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額是要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目的,也就是最終需要繳納增值稅的金額。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-24 10:45:37
轉(zhuǎn)出未交的就是本期沒交轉(zhuǎn)到下期交,轉(zhuǎn)出多交就是本期已經(jīng)預(yù)交了
2019-08-14 21:58:56
進項大于銷項的時候。用轉(zhuǎn)出多交程植說
2022-10-14 10:24:22
你好,不是一個科目的,轉(zhuǎn)出未交對應(yīng)的轉(zhuǎn)出多交 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 多交了 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-12-02 10:25:55
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