
老師,有個問題想咨詢下,我單位2018年的一筆分錄做錯了,進項稅金3.7,做到銷售費用里面了。請問要怎么調整呀?
答: 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸以前年度損益調整(銷售費用)
銷售費用不需要交進項稅么?
答: 同學您好,一般進項可以抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,現(xiàn)在情況是這樣的。公司幫關聯(lián)公司墊付了費用,當時是借:銷售費用,待認證進項稅額,待銀行?,F(xiàn)在對方公司把錢打過了,我要怎么做
答: 同學你好 借:銷售費用? 負數(shù) 待認證進項稅額? 負數(shù) 貸:銀行? ?負數(shù)


追逐我的明天。 追問
2020-05-28 08:23
蔣飛老師 解答
2020-05-28 08:35