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送心意

陳俊帆老師

職稱高級會計師

2020-05-27 21:58

外購
借,庫存商品
應交稅費——應交增值稅銷項稅額
貸,銀行存款
贈送
借,銷售費用
貸,庫存商品
應交稅費——應交增值稅銷項稅額

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 21:58

要視同銷售,雖然也是把商品給別人免費試用,但是稅法上也要相當于你是把商品賣給別人一樣

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 21:59

滿意,請給五分好評

甜美的水池 追問

2020-05-27 21:59

我看到有人說直接借銷售費用貸銀行存款(不勾選認證)

甜美的水池 追問

2020-05-27 22:00

這樣做行嗎?

甜美的水池 追問

2020-05-27 22:00

您說的這種貸應交稅費銷項稅額的金額怎么確定?

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 22:02

這個的話,按照市場價格來,你們從市場上買來的,然后又送給別人,中間應該沒有差價,按照進項稅額來填吧

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 22:03

說的這個商品是用來作為樣品給別人試用的,其實應該是計入銷售費用,

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 22:03

我會是招待費呢,招待費是你請別人吃飯住宿,游玩的費用

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 22:04

滿意,請給五分好評

甜美的水池 追問

2020-05-27 22:05

沒有差價,買來直接送給別人試用的。沒有利潤,自己貼錢的。這筆業(yè)務不需要通過收入和成本體現(xiàn)了是嗎

甜美的水池 追問

2020-05-27 22:06

外購
借,庫存商品
應交稅費——應交增值稅進項稅額
貸,銀行存款
贈送
借,銷售費用
貸,庫存商品
應交稅費——應交增值稅銷項稅額(跟進項稅額一樣的數(shù)據(jù))

甜美的水池 追問

2020-05-27 22:08

這兩個分錄合并就是借銷售費用,貸銀行存款

甜美的水池 追問

2020-05-27 22:08

能不能直接合并寫啊

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 22:10

可以。。。。。。。。

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 22:10

可以直接合并,銷售費用屬于期間費用,也會進入成本的

甜美的水池 追問

2020-05-27 22:12

但是必須還得借應交稅費——進項貸應交稅費——銷項是吧?

甜美的水池 追問

2020-05-27 22:12

要這樣體現(xiàn)出來是不是

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 22:15

科目一已經(jīng)合并了,就不需要再記錄應交稅費,應交增值稅了

甜美的水池 追問

2020-05-27 22:17

進項稅額直接計入銷售費用里面去?

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 22:27

是的。。。。。。。。

陳俊帆老師 解答

2020-05-27 22:27

滿意,請給五分好評

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2020-05-27 21:58:02
打樣費,試樣費或者產(chǎn)品研發(fā)費用屬于服務費
2019-11-19 18:04:08
你好,根據(jù)修訂后的《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十一條 納稅人銷售貨物或者應稅勞務,應當向索取增值稅專用發(fā)票的購買方開具增值稅專用發(fā) 票,并在增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和銷項稅額。但是屬于下列情形之一的,不得開具增值稅專用發(fā) 票:1,向消費者個人銷售貨物或者應稅勞務的;2,銷售貨物或者應稅勞務適用免稅規(guī)定的;3,小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應稅勞務的
2019-02-27 17:14:44
你好,計入銷售費用就可以了。視同銷售交稅
2019-07-18 11:47:32
免稅的產(chǎn)品不能開增值稅專用發(fā)票
2019-07-03 11:20:21
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