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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 19:54

您好同學(xué)
一般是借:委托加工物資 貸:銀行存款 
你轉(zhuǎn)出材料也是借:委托加工物資 貸:原材料
這樣就統(tǒng)計(jì)到一起了。

彼岸花開 追問

2020-05-27 19:58

外發(fā)時我做了借:委托加工物資  貸:原材料    回來時:借:半成品/成品    貸:委托加工物資        因?yàn)槭?0天結(jié)款的,月底對好賬我做借:制造費(fèi)用-加工費(fèi)     應(yīng)付賬款  老師,我這樣做的話月底可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里

彼岸花開 追問

2020-05-27 19:58

我這個思路對不對呢?

彼岸花開 追問

2020-05-27 19:59

加工費(fèi)可以算到成本里去吧?

何江何老師 解答

2020-05-27 20:09

同學(xué)你這個情況下也是可以這樣的,原來你是60天結(jié)轉(zhuǎn),是可以的

彼岸花開 追問

2020-05-27 20:18

中間還有一點(diǎn)小問題,就是我外發(fā)出去的加工材料有多,是加工商多領(lǐng)了一些,多的這些也不用他們退回來,從貨款里扣,因?yàn)椴牧鲜亲隽顺鰩斓穆?,要怎么做回來呢?比如多領(lǐng)了100的材料 ,月底對加工費(fèi)應(yīng)付1000元我扣100元實(shí)付900,這個怎么做平

何江何老師 解答

2020-05-28 08:20

借原材料
貸委托加工物資

何江何老師 解答

2020-05-28 08:21

這是退回時的分錄

何江何老師 解答

2020-05-28 08:23

如果不退
借應(yīng)付賬款
貸委托加工物資
這樣處理

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您好同學(xué) 一般是借:委托加工物資 貸:銀行存款 你轉(zhuǎn)出材料也是借:委托加工物資 貸:原材料 這樣就統(tǒng)計(jì)到一起了。
2020-05-27 19:54:11
生產(chǎn)成本-a產(chǎn)品-加工費(fèi),這個應(yīng)該能分出來是具體的那個產(chǎn)品的,你要記制造費(fèi)用需要分?jǐn)偟?/div>
2019-03-12 09:55:12
您好,這個是屬于制造費(fèi)用的了這個
2023-08-08 17:21:52
你好,是委托外單位發(fā)生的加工費(fèi)?
2019-10-30 16:48:13
你好!有換的話需要分配
2021-11-12 10:09:30
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