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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-27 17:37

你好  多發(fā)的記在其他應收款科目 多計提  就是計提 分錄 不變金額負數(shù) 。

哈利璐 追問

2020-05-27 17:39

老師我沒明白 您能發(fā)下分錄嗎 金額是2200元

哈利璐 追問

2020-05-27 17:41

我的理解是 沖回計提時 借 管理費用 負數(shù) 貸 應付職工薪酬 負數(shù)   收到對方轉(zhuǎn)款 借 銀行存款 正數(shù) 貸 應付職工薪酬 負數(shù)

玲老師 解答

2020-05-27 18:03

如你多記提了,就是具體那個分錄不變,金額是負數(shù)

哈利璐 追問

2020-05-27 18:07

那我這個分錄對嗎

玲老師 解答

2020-05-27 18:08

如果你發(fā)時和計提就是上面那個分錄,然后現(xiàn)在用復數(shù),那你這個分錄就是對的

玲老師 解答

2020-05-27 18:12

如果把多發(fā)的工資全部退回來了,你這個分錄是正確的

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相關(guān)問題討論
你好 多發(fā)的記在其他應收款科目 多計提 就是計提 分錄 不變金額負數(shù) 。
2020-05-27 17:37:56
工資平分,你們計提工資時只計提你們應分擔的工資就可以。 如果發(fā)放時你們需要墊付再向另外公司收回,通過往來款處理。
2018-09-20 12:43:58
是發(fā)完工資又 退回來工資錢了嗎 ?
2019-12-06 18:36:37
你好, 三月計提三月工資 4月做發(fā)工資
2020-04-08 13:46:34
姐,現(xiàn)金貸應付職工薪酬 借管理費用-200貸應付職工薪酬-200
2019-12-31 10:48:41
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